职位描述:
岗位职责:1、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查;
2、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查;
3、对属于内部审计任务规定范围内的数据进行调查,查明薄弱环节和原因所在;
4、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
5、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
6、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
7、完成部门经理交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制财经类专科以上学历,身体健康;
2、年龄在22岁-35岁之间
3. 熟悉国内国际企业会计准则和财务报告准则,熟悉集团企业财务会计科目设置、明细核算设置和财务核算规则;熟悉集团财务报表合并等管理内容、流程和模式;
4、 有一定的集团财务合并报表经验或有一定的财务核算实务工作经验或事务所工作经验;
5、熟练使用Excel软件,能用Excel软件进行数据分析和处理;熟悉常用的财务软件系统;
6、良好的逻辑思维和书面及口头表达,喜欢挑战,有很强的新技术学习能力,积极乐观,工作踏实认真;
7、有强烈的事业心,良好的团队合作精神,责任心强;