职位详情:
1.对集团各职能部门及单位预算执行情况进行监督。
2.建立长期有效的审计管理制度,参与公司的内部控制制度建设、完善、执行及检查。
3.负责对各公司、各部门及各门店(以下简称各单位)的财务收支、工程管理、经济效益以及内部管理进行审计:
(1)对各单位的预算执行情况进行审计;
(2)对各单位财务报表主要项目的合法合规、真实完整及增减变动情况进行审计;
(3)对各单位主要负责人、关键岗位人员离任进行经济责任审计;
(4)对各单位招投标,经济合同签订、管理及执行情况进行审计;
(5)对物资采购、库存管理,工程建设、技改维修情况进行审计;
(6)定期或不定期对集团发文执行情况进行审计;
4.负责对集团重大经济、管理责任进行监察取证。
5.负责对集团、各部门、各公司、各门店特定事件或人员的重大违纪违规舞弊嫌疑进行专项审计。
6.对集团要求的其他事项开展审计工作
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,3年以上审计、财务岗位工作经验,有会计师事务所工作经验优先;
2. 具有审计或会计等中级以上职称;
3. 工作态度认真,服从领导工作安排,具有良好的沟通、协调及管理能力,具备良好的道德和团队协作能力
4.较强的逻辑分析能力、学习能力,良好的口头表达、文字撰写能力。