职位描述
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1、执行业务线相关的费用支出、运营管理专项审计工作;
2、负责独立实施内部审计项目,深入了解并评价审计对象在业务、管理、内部控制等方面的适当性和有效性,识别控制风险,并跟进整改进展;
3、主动发现可提升管理效率和效果的机会,针对审计发现提出改进建议,并独立撰写审计报告;
4、独立与被审计对象就审计发现和改进方案进行沟通,并进行整改情况跟踪;
5、执行sox上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作;
6、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度;